Добрый день. Купили товар в Беларусии, привезли на своей машине. Надо подтверждать 0 % ставку НДС. Из документов накладные, счет-фактура, договор. Накладных почему-то две на один и тот же товар по форме №192 от 18.12.2008, отличаются сериями ТЭ1, и ТЭ2. Счет- фактура просто в Ворде, не по какой-либо форме, там где колонка ставка НДС везде прочерки, нигде нет упоминания, что ставка НДС 0%. Какую накладную прикладывать, подойдет ли такая счет-фактура? ТТН по какой форме должна быть, тоже их образца (придется заполнять самим)?
-
Добрый день.
Если Вы ввезли товар из Республики Беларусь, то у Вас импорт, и Вы должны выступить в качестве налогового агента по НДС (начислить и уплатить НДС, заполнить заявление об уплате косвенных налогов и сдать декларацию).
Ставку 0% НДС Вы будете подтверждать, если будете отгружать за пределы РФ (при экспорте).
-
Извините, неверно сформулировала, но суть таже.
При импорте товаров из РБ необходимо собрать весь пакет документов: ТН (зелёненькая, красивая), счет-фактура, CMR. На сумму ввезенного товара Вы накручивается НДС (он называется косвенный) и уплачивается его до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Потом подается в налоговую заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
-
Все правильно, не забудьте сдать декларацию (форма по КНД 1151088), подается до 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза товара.
Перечень документов, который необходимо представить в ИФНС:
1. Заявление о ввозе товара в 4-х экз-х.
2. Копию платежного поручения, подтверждающую фактическую уплату налога по ввезенным товарам с копией выписки банка на эту дату.
3. Транспортные документы, подтверждающие перемещение товара с территории Республики Беларусь.
4. Счет-фактура на товары, перемещенные с территории Республики Беларусь.
5. Копия договора, на основании которого товар ввезен на территорию РФ.
-
Спасибо, меня все-таки волнуют документы накладные, счет-фактура. Накладных почему-то две на один и тот же товар по форме №192 от 18.12.2008, отличаются сериями ТЭ1, и ТЭ2. Какую из них прикладывать? Счет- фактура просто в Ворде, не по какой-либо форме, там где колонка ставка НДС везде прочерки, нигде нет упоминания, что ставка НДС 0%. Подойдет ли такая счет-фактура? ТТН по какой форме должна быть, тоже их образца (придется заполнять самим)?
-
Думаю, лучше уточнить у поставщика, почему он две накладные выставил и какая из них верная.
По поводу счета-фактуры: он у Вас в формате Word, а на бумаге, подписанного поставщиком нет? Если нет, то нужно запросить, заодно попросить, чтобы заполнил корректно.
-
Так договорились, что изначально товар забрали без документов, а уже потом они нам документы по эл. почте прислали, а оригиналы вышлют почтой. Они нам очень долго документы делали, похоже сами не знают, как нужно. У кого-нибудь есть документы от белларусов, они выделют в счет-фактуре НДС 0% ставку? И по какой форме прикладывают накладную?
-
У нас было 2 разных контрагента из РБ. Первый в счете-фактуре указал ставку НДС 0 %, второй - ставку 12 %. ИФНС приняла счета-фактуры обоих контрагентов, замечаний не было. Главное - начисляйте и уплачивайте НДС.
Что касается накладной - как уже написал, уточните у партнеров, какая правильная, ту и приложите. Навряд ли налоговая не примет документы или не подпишет заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
-
Спасибо, так ведь дело в том, что в сч-ф не написано 0% ставка, там прочерк, т.е. как без НДС. Разве не имеет это значения.
-
Дело в том, что по этому счету-фактуре Вы НДС не возмещаете, а уплачиваете. Хотя лучше конечно спросить на основании чего они поставили прочерк, все-таки у них свои законы, возможно, что они правильно заполнили. А если ответить не смогут, то попросить проставить ставку 0%.
-
Другая аналогичная белорусская компания, у которой мы купили товар, предоставила товарную накладную с суммой НДС 0 рублей, и ставкой 0%, и счет-фактуру такую же с выделенным ндс 0%.